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CRN - 2ª Região |
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Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
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CNPJ: 87.070.843/0001-42 |
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Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 |
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Relação de Pagamentos |
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N. Emp. |
N. Baixa |
Processo |
Data Pgto |
Favorecido |
Valor |
Valor Liq. |
Documento |
Número |
Conta |
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CRN - 2ª Região |
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Período: 01/02/2023 a 28/02/2023 |
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N. Emp. |
N. Baixa |
Processo |
Data Pgto |
Favorecido |
Valor |
Valor Liq. |
Documento |
Número |
Conta |
|
6 |
70 |
|
01/02/2023 |
BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA - CASA DO PAPEL |
572,10 |
P |
572,10 |
Nota Fiscal |
22351 |
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação |
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44 |
127 |
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01/02/2023 |
EMERSON GONÇALVES VASCONCELLOS |
300,00 |
P |
300,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
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6 |
69 |
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01/02/2023 |
FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA |
165,90 |
P |
165,90 |
Nota Fiscal |
2021618 |
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação |
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7 |
71 |
|
01/02/2023 |
FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA |
236,44 |
P |
236,44 |
Nota Fiscal |
2021340 |
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação |
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44 |
128 |
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01/02/2023 |
Magali Krindges |
2.000,00 |
P |
2.000,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
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45 |
129 |
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01/02/2023 |
Maiele Bianchini |
230,00 |
P |
230,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
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28 |
72 |
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03/02/2023 |
Condomínio Edifício Golden Work Center |
7.842,96 |
P |
7.842,96 |
Guia de Recolhimento |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios |
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24 |
73 |
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06/02/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
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6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
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07/02/2023 |
Caixa Econômica Federal |
16.075,13 |
P |
16.075,13 |
Guia de Recolhimento |
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6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
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07/02/2023 |
Caixa Econômica Federal |
1.668,62 |
P |
1.668,62 |
Guia de Recolhimento |
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6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
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75 |
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07/02/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
105,01 |
P |
100,39 |
Nota Fiscal |
6646609 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
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78 |
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07/02/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
353,25 |
P |
334,11 |
Nota Fiscal |
6646715 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
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07/02/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
102,71 |
P |
98,25 |
Nota Fiscal |
6646659 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
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31 |
79 |
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07/02/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
1.313,10 |
P |
1.237,82 |
Nota Fiscal |
6646720 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
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76 |
|
07/02/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
102,71 |
P |
98,25 |
Nota Fiscal |
6646634 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
|
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31 |
74 |
|
07/02/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
150,49 |
P |
143,22 |
Nota Fiscal |
6646593 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
|
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38 |
80 |
|
07/02/2023 |
Dobel - Distribuidora de Diário Oficial de Brasilia e Estados LTDA. |
1.333,80 |
P |
1.333,80 |
Recibo |
2701236 |
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas |
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11 |
84 |
|
08/02/2023 |
BIANCA INES ETGES |
400,00 |
P |
400,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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34 |
83 |
|
08/02/2023 |
Claro S/A |
161,26 |
P |
161,26 |
Nota Fiscal |
11766086 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
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41 |
82 |
|
08/02/2023 |
Prefeitura Municipal de Porto Alegre |
4.074,78 |
P |
4.074,78 |
Guia de Recolhimento |
|
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas |
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1 |
81 |
|
08/02/2023 |
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda |
18.980,06 |
P |
18.980,06 |
Nota Fiscal |
292432/303903 |
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
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13 |
95 |
|
09/02/2023 |
ANA LICE BERNARDI |
565,00 |
P |
565,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
|
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13 |
94 |
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09/02/2023 |
Ana Lucia Serafim |
840,00 |
P |
840,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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13 |
89 |
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09/02/2023 |
Ana Luiza Sander Scarparo |
1.350,00 |
P |
1.350,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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39 |
85 |
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09/02/2023 |
CIA DE IMPRESSÃO DIGITAL - CTD |
2.859,56 |
P |
2.859,56 |
Nota Fiscal |
34122 |
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos |
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13 |
92 |
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09/02/2023 |
Claudia M. Tansini |
1.040,00 |
P |
1.040,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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23 |
86 |
|
09/02/2023 |
Fornecedores diversos |
2.250,00 |
P |
2.250,00 |
Nota Fiscal |
11 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
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11 |
96 |
|
09/02/2023 |
Gabriela R. Bratkoswski |
170,00 |
P |
170,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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13 |
93 |
|
09/02/2023 |
IVETE REGINA CICONET DORNELLES |
1.320,00 |
P |
1.320,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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13 |
91 |
|
09/02/2023 |
Jessica P. Polet |
250,00 |
P |
250,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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13 |
88 |
|
09/02/2023 |
MAGDA AMBROS CAMMERER |
1.350,00 |
P |
1.350,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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24 |
87 |
|
09/02/2023 |
MARIA HELENA CORREA |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
|
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13 |
97 |
|
09/02/2023 |
Rosmeri K. Lazzaretti |
500,00 |
P |
500,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
|
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13 |
90 |
|
09/02/2023 |
Sandra Mari Barbiero |
685,00 |
P |
685,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
|
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21 |
99 |
|
10/02/2023 |
B3TEC SERVICOS DE INTERNET E DATA CENTER EIRELI |
449,80 |
P |
449,80 |
Nota Fiscal |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
|
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32 |
100 |
|
10/02/2023 |
Flores Carlesso e Carlesso Ltda EPP |
222,00 |
P |
222,00 |
Fatura |
6052 |
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional |
|
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20 |
101 |
|
10/02/2023 |
Implanta Informática Ltda |
4.121,02 |
P |
3.731,60 |
Nota Fiscal |
345 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
|
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7 |
102 |
|
10/02/2023 |
JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS |
1.202,85 |
P |
1.202,85 |
Nota Fiscal |
181944/181068 |
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação |
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41 |
98 |
|
10/02/2023 |
Prefeitura Municipal de Santa Maria |
291,62 |
P |
291,62 |
Guia de Recolhimento |
|
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas |
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11 |
103 |
|
13/02/2023 |
BIANCA INES ETGES |
910,00 |
P |
910,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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17 |
108 |
|
13/02/2023 |
BIANCA INES ETGES |
163,66 |
P |
163,66 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Despesas com Transporte Terrestre |
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45 |
130 |
|
13/02/2023 |
HELLOYZA R. S. CARDOSO LIMA |
300,00 |
P |
300,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
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54 |
131 |
|
13/02/2023 |
Secretaria da Receita Federal |
2.238,91 |
P |
2.238,91 |
Guia de Recolhimento |
|
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
|
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52 |
134 |
|
14/02/2023 |
Secretaria da Receita Federal |
37.067,38 |
P |
37.067,38 |
Guia de Recolhimento |
|
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
|
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17 |
109 |
|
16/02/2023 |
BIANCA INES ETGES |
133,60 |
P |
133,60 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Despesas com Transporte Terrestre |
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27 |
106 |
|
16/02/2023 |
Edifício Miguel Reale |
181,56 |
P |
181,56 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios |
|
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24 |
107 |
|
16/02/2023 |
MARIA HELENA CORREA |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
|
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35 |
105 |
|
16/02/2023 |
Vivo - Telefonica Brasil S/A |
432,06 |
P |
391,25 |
Nota Fiscal |
16713125 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
|
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22 |
110 |
|
17/02/2023 |
LM2 Soluções Tecnológicas LTDA. |
5.058,04 |
P |
5.058,04 |
Nota Fiscal |
43 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
|
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35 |
112 |
|
17/02/2023 |
Vivo - Telefonica Brasil S/A |
556,60 |
P |
504,01 |
Nota Fiscal |
60712467 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
|
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35 |
111 |
|
17/02/2023 |
Vivo - Telefonica Brasil S/A |
128,57 |
P |
116,43 |
Nota Fiscal |
60747365 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
|
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33 |
113 |
|
22/02/2023 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
32.974,89 |
P |
29.858,76 |
Fatura |
1200614 |
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional |
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5 |
114 |
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22/02/2023 |
Fornecedores diversos |
230,22 |
P |
230,22 |
Nota Fiscal |
27866 |
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente |
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11 |
115 |
|
23/02/2023 |
Ana Lucia Serafim |
170,00 |
P |
170,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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30 |
116 |
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23/02/2023 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S/A. |
374,65 |
P |
366,06 |
Nota Fiscal |
028036518 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
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36 |
117 |
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24/02/2023 |
Oi S/A |
268,75 |
P |
268,75 |
Nota Fiscal |
25792411 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
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2 |
119 |
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27/02/2023 |
Maier Contabilidade e Auditoria Ltda |
6.289,65 |
P |
5.975,17 |
Nota Fiscal |
13 |
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria, Perícia e Contabilidade |
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24 |
118 |
|
27/02/2023 |
MARIA HELENA CORREA |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
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9 |
123 |
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28/02/2023 |
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE |
1.857,70 |
P |
1.857,70 |
Guia de Recolhimento |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários |
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59 |
137 |
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28/02/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
117.320,53 |
P |
117.320,53 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
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60 |
138 |
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28/02/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
20.511,22 |
P |
20.511,22 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias |
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61 |
139 |
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28/02/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
10.089,93 |
P |
10.089,93 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função |
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64 |
142 |
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28/02/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
9.604,34 |
P |
9.604,34 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
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65 |
143 |
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28/02/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
4.098,52 |
P |
4.098,52 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias |
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62 |
140 |
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28/02/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
1.582,44 |
P |
1.582,44 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário |
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63 |
141 |
|
28/02/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
1.913,95 |
P |
1.913,95 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas |
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46 |
135 |
|
28/02/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
916,70 |
P |
916,70 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
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46 |
136 |
|
28/02/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
10.496,95 |
P |
10.496,95 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
|
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4 |
144 |
|
28/02/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
1.831,81 |
P |
1.831,81 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde |
|
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3 |
145 |
|
28/02/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
829,24 |
P |
829,24 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
|
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18 |
122 |
|
28/02/2023 |
DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA. |
1.790,26 |
P |
1.621,09 |
Nota Fiscal |
3329 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
|
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20 |
124 |
|
28/02/2023 |
Implanta Informática Ltda |
4.121,02 |
P |
3.731,60 |
Nota Fiscal |
412 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
|
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19 |
126 |
|
28/02/2023 |
Incorp Technology Informática Ltda |
2.460,43 |
P |
2.227,93 |
Nota Fiscal |
22397 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
|
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19 |
125 |
|
28/02/2023 |
Incorp Technology Informática Ltda |
3.016,95 |
P |
2.731,85 |
Nota Fiscal |
22395 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
|
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29 |
120 |
|
28/02/2023 |
KL IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE TEMPO LTDA - EPP |
68,09 |
P |
68,09 |
Recibo |
35125 |
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
|
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26 |
121 |
|
28/02/2023 |
LFN Comercio e Serviços Ltda |
1.341,18 |
P |
1.341,18 |
Nota Fiscal |
71 |
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
|
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Total de pagamentos: |
76 |
357.324,53 |
352.159,39 |
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Total líquido: |
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352.159,39 |
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Porto Alegre-RS, 28 de fevereiro de 2023 |
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Magda Ambros Cammerer |
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Ivete Regina Ciconet Dornelles |
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Magali Krindges |
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Aprovado |
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Presidente |
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Tesoureira |
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Coordenação Financeiro/Contábil |
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Comissão de Tomada de Contas |
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CRN-2/0995 |
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CRN-2/0019 |
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CRN-2 |
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CRN-2 |
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397.834.720-20 |
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293.928.700-78 |
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940.613.940-53 |
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