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CRN - 2ª Região |
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Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
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CNPJ: 87.070.843/0001-42 |
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Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 |
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Relação de Pagamentos |
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N. Emp. |
N. Baixa |
Processo |
Data Pgto |
Favorecido |
Valor |
Valor Liq. |
Documento |
Número |
Conta |
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CRN - 2ª Região |
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Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 |
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N. Emp. |
N. Baixa |
Processo |
Data Pgto |
Favorecido |
Valor |
Valor Liq. |
Documento |
Número |
Conta |
|
28 |
29 |
|
03/01/2023 |
Condomínio Edifício Golden Work Center |
9.518,20 |
P |
9.518,20 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios |
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11 |
31 |
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05/01/2023 |
Ana Lucia Serafim |
570,00 |
P |
570,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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11 |
30 |
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05/01/2023 |
Claudia M. Tansini |
170,00 |
P |
170,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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24 |
32 |
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06/01/2023 |
Fornecedores diversos |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
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1 |
33 |
|
09/01/2023 |
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda |
19.805,28 |
P |
19.805,28 |
Nota Fiscal |
94144/94142 |
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
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44 |
55 |
|
10/01/2023 |
Robert James Kruger |
1.000,00 |
P |
1.000,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
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11 |
35 |
|
11/01/2023 |
Ana Luiza Sander Scarparo |
1.030,00 |
P |
1.030,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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11 |
36 |
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11/01/2023 |
Catia Regina Storck |
570,00 |
P |
570,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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11 |
34 |
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11/01/2023 |
MAGDA AMBROS CAMMERER |
1.030,00 |
P |
1.030,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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43 |
37 |
|
12/01/2023 |
Fornecedores diversos |
24,70 |
P |
24,70 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições |
|
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55 |
67 |
|
12/01/2023 |
UAI COMÉRCIO DIGITAL LTDA. |
503,68 |
P |
503,68 |
Nota Fiscal |
23344 |
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos |
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24 |
38 |
|
13/01/2023 |
Fornecedores diversos |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
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45 |
53 |
|
13/01/2023 |
Tessa Bitencourt Valente |
220,00 |
P |
220,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
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56 |
68 |
|
16/01/2023 |
FAST SHOP S/A. |
5.050,90 |
P |
5.050,90 |
Nota Fiscal |
42595 |
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados |
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45 |
54 |
|
16/01/2023 |
Maiele Bianchini |
320,00 |
P |
320,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
|
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11 |
39 |
|
18/01/2023 |
KELY SZYMANSKI |
170,00 |
P |
170,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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36 |
42 |
|
24/01/2023 |
Oi S/A |
296,31 |
P |
296,31 |
Nota Fiscal |
25601278 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
|
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|
57 |
66 |
|
25/01/2023 |
Fornecedores diversos |
336,09 |
P |
336,09 |
Nota Fiscal |
463 |
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
|
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24 |
41 |
|
26/01/2023 |
Fornecedores diversos |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
|
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|
11 |
40 |
|
26/01/2023 |
IVETE REGINA CICONET DORNELLES |
170,00 |
P |
170,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
|
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24 |
44 |
|
27/01/2023 |
Fornecedores diversos |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
|
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11 |
43 |
|
27/01/2023 |
Heloisa Theodoro |
400,00 |
P |
400,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
|
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|
38 |
47 |
|
30/01/2023 |
Dobel - Distribuidora de Diário Oficial de Brasilia e Estados LTDA. |
518,70 |
P |
518,70 |
Recibo |
2001234 |
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas |
|
|
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43 |
49 |
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30/01/2023 |
Fornecedores diversos |
24,70 |
P |
24,70 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições |
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19 |
45 |
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30/01/2023 |
Incorp Technology Informática Ltda |
2.327,50 |
P |
2.107,54 |
Nota Fiscal |
22204 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
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19 |
46 |
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30/01/2023 |
Incorp Technology Informática Ltda |
3.016,95 |
P |
2.731,85 |
Nota Fiscal |
22231 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
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29 |
48 |
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30/01/2023 |
KL IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE TEMPO LTDA - EPP |
64,28 |
P |
64,28 |
Recibo |
34021 |
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
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2 |
50 |
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30/01/2023 |
Maier Contabilidade e Auditoria Ltda |
6.289,65 |
P |
5.975,17 |
Nota Fiscal |
02 |
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria, Perícia e Contabilidade |
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9 |
51 |
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31/01/2023 |
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE |
1.897,51 |
P |
1.897,51 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários |
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47 |
56 |
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31/01/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
91.618,80 |
P |
91.618,80 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
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48 |
57 |
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31/01/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
59.147,20 |
P |
59.147,20 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias |
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50 |
59 |
|
31/01/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
7.275,96 |
P |
7.275,96 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
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49 |
58 |
|
31/01/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
6.457,53 |
P |
6.457,53 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço |
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51 |
60 |
|
31/01/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
7.361,90 |
P |
7.361,90 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias |
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46 |
62 |
|
31/01/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
2.167,80 |
P |
2.167,80 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
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46 |
63 |
|
31/01/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
2.529,50 |
P |
2.529,50 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
|
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3 |
64 |
|
31/01/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
979,29 |
P |
979,29 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
|
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4 |
65 |
|
31/01/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
2.285,12 |
P |
2.285,12 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde |
|
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Total de pagamentos: |
38 |
235.507,11 |
234.648,01 |
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Total líquido: |
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234.648,01 |
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Porto Alegre-RS, 31 de janeiro de 2023 |
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Magda Ambros Cammerer |
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Ivete Regina Ciconet Dornelles |
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Magali Krindges |
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Aprovado |
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Presidente |
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Tesoureira |
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Coordenação Financeiro/Contábil |
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Comissão de Tomada de Contas |
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CRN-2/0995 |
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CRN-2/0019 |
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CRN-2 |
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CRN-2 |
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|
397.834.720-20 |
|
|
|
|
293.928.700-78 |
|
|
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|
940.613.940-53 |
|
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