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CRN - 2ª Região |
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Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
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CNPJ: 87.070.843/0001-42 |
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Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 |
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Relação de Pagamentos |
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N. Emp. |
N. Baixa |
Processo |
Data Pgto |
Favorecido |
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Valor Liq. |
Documento |
Número |
Conta |
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CRN - 2ª Região |
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Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 |
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N. Emp. |
N. Baixa |
Processo |
Data Pgto |
Favorecido |
Valor |
Valor Liq. |
Documento |
Número |
Conta |
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44 |
317 |
|
01/04/2023 |
Magali Krindges |
202,98 |
P |
202,98 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
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28 |
244 |
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03/04/2023 |
Condomínio Edifício Golden Work Center |
9.763,44 |
P |
9.763,44 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios |
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45 |
319 |
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03/04/2023 |
Gisele Pigatto Librelotto |
2.540,00 |
P |
2.540,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
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11 |
246 |
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03/04/2023 |
IVETE REGINA CICONET DORNELLES |
740,00 |
P |
740,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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10 |
245 |
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03/04/2023 |
Robert James Kruger |
740,00 |
P |
740,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários |
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45 |
320 |
|
03/04/2023 |
Tessa Bitencourt Valente |
2.400,00 |
P |
2.400,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
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31 |
254 |
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05/04/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
1.190,71 |
P |
1.122,60 |
Nota Fiscal |
10522060 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
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31 |
250 |
|
05/04/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
151,64 |
P |
144,31 |
Nota Fiscal |
10521970 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
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31 |
252 |
|
05/04/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
133,25 |
P |
127,00 |
Nota Fiscal |
10522000 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
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31 |
253 |
|
05/04/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
536,38 |
P |
506,55 |
Nota Fiscal |
10522018 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
|
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31 |
251 |
|
05/04/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
265,13 |
P |
251,15 |
Nota Fiscal |
10521986 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
|
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40 |
248 |
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05/04/2023 |
Fornecedores diversos |
1.980,00 |
P |
1.980,00 |
Nota Fiscal |
1388 |
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições |
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45 |
321 |
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05/04/2023 |
Maiele Bianchini |
2.155,00 |
P |
2.155,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
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24 |
247 |
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05/04/2023 |
MARIA HELENA CORREA |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
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6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
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31 |
249 |
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06/04/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
67,34 |
P |
64,93 |
Nota Fiscal |
10521954 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
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44 |
316 |
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06/04/2023 |
EMERSON GONÇALVES VASCONCELLOS |
500,00 |
P |
500,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
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76 |
281 |
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07/04/2023 |
Caixa Econômica Federal |
12.392,04 |
P |
12.392,04 |
Guia de Recolhimento |
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6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
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77 |
282 |
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07/04/2023 |
Caixa Econômica Federal |
1.014,25 |
P |
1.014,25 |
Guia de Recolhimento |
|
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
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21 |
257 |
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10/04/2023 |
B3TEC SERVICOS DE INTERNET E DATA CENTER EIRELI |
449,80 |
P |
449,80 |
Fatura |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
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9 |
259 |
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10/04/2023 |
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE |
2.643,33 |
P |
2.643,33 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários |
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34 |
260 |
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10/04/2023 |
Claro S/A |
161,26 |
P |
161,26 |
Nota Fiscal |
13074089 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
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38 |
255 |
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10/04/2023 |
Dobel - Distribuidora de Diário Oficial de Brasilia e Estados LTDA. |
518,70 |
P |
518,70 |
Recibo |
2903234 |
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas |
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32 |
256 |
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10/04/2023 |
Flores Carlesso e Carlesso Ltda EPP |
120,20 |
P |
120,20 |
Fatura |
6201 |
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional |
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81 |
327 |
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10/04/2023 |
Fornecedores diversos |
137,18 |
P |
137,18 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições |
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81 |
323 |
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10/04/2023 |
Fornecedores diversos |
163,40 |
P |
163,40 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições |
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81 |
328 |
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10/04/2023 |
Fornecedores diversos |
81,70 |
P |
81,70 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições |
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81 |
326 |
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10/04/2023 |
Fornecedores diversos |
81,70 |
P |
81,70 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições |
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81 |
325 |
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10/04/2023 |
Fornecedores diversos |
81,70 |
P |
81,70 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições |
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81 |
324 |
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10/04/2023 |
Fornecedores diversos |
163,40 |
P |
163,40 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições |
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81 |
334 |
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10/04/2023 |
Fornecedores diversos |
651,61 |
P |
651,61 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições |
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44 |
318 |
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10/04/2023 |
Magali Krindges |
1.000,00 |
P |
1.000,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
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1 |
258 |
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10/04/2023 |
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda |
18.154,84 |
P |
18.154,84 |
Nota Fiscal |
735488/735497 |
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
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13 |
265 |
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11/04/2023 |
Ana Lucia Serafim |
520,00 |
P |
520,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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11 |
269 |
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11/04/2023 |
Ana Luiza Sander Scarparo |
1.230,00 |
P |
1.230,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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13 |
264 |
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11/04/2023 |
Ana Luiza Sander Scarparo |
1.350,00 |
P |
1.350,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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11 |
271 |
|
11/04/2023 |
BIANCA INES ETGES |
400,00 |
P |
400,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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13 |
266 |
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11/04/2023 |
Catia Regina Storck |
70,00 |
P |
70,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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3 |
267 |
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11/04/2023 |
Claudia M. Tansini |
705,00 |
P |
705,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
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27 |
261 |
|
11/04/2023 |
Edifício Miguel Reale |
296,32 |
P |
296,32 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios |
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13 |
268 |
|
11/04/2023 |
Jessica P. Polet |
180,00 |
P |
180,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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11 |
270 |
|
11/04/2023 |
MAGDA AMBROS CAMMERER |
1.230,00 |
P |
1.230,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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24 |
262 |
|
11/04/2023 |
MARIA HELENA CORREA |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
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6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
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13 |
263 |
|
11/04/2023 |
Rosmeri K. Lazzaretti |
570,00 |
P |
570,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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13 |
273 |
|
12/04/2023 |
ANA LICE BERNARDI |
1.225,00 |
P |
1.225,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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8 |
283 |
|
12/04/2023 |
Fornecedores diversos |
3.000,00 |
P |
3.000,00 |
Nota Fiscal |
850 |
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria |
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81 |
330 |
|
12/04/2023 |
Fornecedores diversos |
81,70 |
P |
81,70 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições |
|
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13 |
272 |
|
12/04/2023 |
Miriam Nardi |
820,00 |
P |
820,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
|
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70 |
284 |
|
12/04/2023 |
X BELMAX SERVICE LTDA. |
3.766,44 |
P |
3.239,14 |
Nota Fiscal |
700 |
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
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17 |
290 |
|
17/04/2023 |
BIANCA INES ETGES |
86,10 |
P |
86,10 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Despesas com Transporte Terrestre |
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81 |
331 |
|
17/04/2023 |
Fornecedores diversos |
137,18 |
P |
137,18 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições |
|
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24 |
291 |
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17/04/2023 |
MARIA HELENA CORREA |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
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6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
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44 |
337 |
|
17/04/2023 |
Robert James Kruger |
1.000,00 |
P |
1.000,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
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75 |
300 |
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17/04/2023 |
Secretaria da Receita Federal |
33.748,77 |
P |
33.748,77 |
Guia de Recolhimento |
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6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
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35 |
289 |
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17/04/2023 |
Vivo - Telefonica Brasil S/A |
113,00 |
P |
102,33 |
Nota Fiscal |
608726628 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
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35 |
287 |
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17/04/2023 |
Vivo - Telefonica Brasil S/A |
444,46 |
P |
402,48 |
Nota Fiscal |
17108449 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
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35 |
285 |
|
17/04/2023 |
Vivo - Telefonica Brasil S/A |
624,07 |
P |
565,10 |
Nota Fiscal |
741399 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
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22 |
292 |
|
18/04/2023 |
LM2 Soluções Tecnológicas LTDA. |
5.058,04 |
P |
5.058,04 |
Nota Fiscal |
120 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
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13 |
274 |
|
19/04/2023 |
IVETE REGINA CICONET DORNELLES |
1.350,00 |
P |
1.350,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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13 |
275 |
|
19/04/2023 |
Sandra Mari Barbiero |
860,00 |
P |
860,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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38 |
295 |
|
24/04/2023 |
Dobel - Distribuidora de Diário Oficial de Brasilia e Estados LTDA. |
518,70 |
P |
518,70 |
Recibo |
1204231 |
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas |
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33 |
294 |
|
24/04/2023 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
2.622,12 |
P |
2.374,33 |
Fatura |
1224562 |
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional |
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24 |
296 |
|
24/04/2023 |
Fornecedores diversos |
1.005,00 |
P |
1.005,00 |
Nota Fiscal |
289 |
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
|
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11 |
293 |
|
24/04/2023 |
Natalia Dotto Flores |
400,00 |
P |
400,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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30 |
298 |
|
24/04/2023 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S/A. |
460,57 |
P |
446,94 |
Nota Fiscal |
34327556 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
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81 |
299 |
|
25/04/2023 |
Fornecedores diversos |
40,85 |
P |
40,85 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições |
|
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81 |
301 |
|
25/04/2023 |
Fornecedores diversos |
98,04 |
P |
98,04 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições |
|
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36 |
302 |
|
25/04/2023 |
Oi S/A |
269,81 |
P |
269,81 |
Nota Fiscal |
26153503 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
|
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78 |
277 |
|
25/04/2023 |
Secretaria da Receita Federal |
1.675,78 |
P |
1.675,78 |
Guia de Recolhimento |
|
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
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24 |
303 |
|
27/04/2023 |
MARIA HELENA CORREA |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
|
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11 |
312 |
|
28/04/2023 |
BIANCA INES ETGES |
740,00 |
P |
740,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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9 |
314 |
|
28/04/2023 |
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE |
1.711,35 |
P |
1.711,35 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários |
|
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82 |
276 |
|
28/04/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
125.490,85 |
P |
125.490,85 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
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83 |
278 |
|
28/04/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
6.065,38 |
P |
6.065,38 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias |
|
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84 |
279 |
|
28/04/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
2.021,79 |
P |
2.021,79 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 |
|
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85 |
280 |
|
28/04/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
9.282,72 |
P |
9.282,72 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função |
|
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86 |
286 |
|
28/04/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
11.281,01 |
P |
11.281,01 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
|
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87 |
288 |
|
28/04/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
1.397,22 |
P |
1.397,22 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias |
|
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88 |
297 |
|
28/04/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
465,74 |
P |
465,74 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 |
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92 |
333 |
|
28/04/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
852,92 |
P |
852,92 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário |
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3 |
335 |
|
28/04/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
536,10 |
P |
536,10 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
|
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4 |
336 |
|
28/04/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
3.132,75 |
P |
3.132,75 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde |
|
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46 |
329 |
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28/04/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
3.183,25 |
P |
3.183,25 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
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46 |
332 |
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28/04/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
924,50 |
P |
924,50 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
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18 |
309 |
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28/04/2023 |
DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA. |
1.790,26 |
P |
1.621,09 |
Nota Fiscal |
3495 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
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20 |
311 |
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28/04/2023 |
Implanta Informática Ltda |
4.121,02 |
P |
3.731,60 |
Nota Fiscal |
1436 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
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19 |
308 |
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28/04/2023 |
Incorp Technology Informática Ltda |
2.460,43 |
P |
2.227,93 |
Nota Fiscal |
22592 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
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19 |
307 |
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28/04/2023 |
Incorp Technology Informática Ltda |
3.016,95 |
P |
2.731,85 |
Nota Fiscal |
22603 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
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11 |
313 |
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28/04/2023 |
KELY SZYMANSKI |
400,00 |
P |
400,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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29 |
305 |
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28/04/2023 |
KL IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE TEMPO LTDA - EPP |
68,09 |
P |
68,09 |
Recibo |
37495 |
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
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26 |
306 |
|
28/04/2023 |
LFN Comercio e Serviços Ltda |
1.341,18 |
P |
1.341,18 |
Nota Fiscal |
254 |
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
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2 |
304 |
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28/04/2023 |
Maier Contabilidade e Auditoria Ltda |
6.289,65 |
P |
5.975,17 |
Nota Fiscal |
32 |
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria, Perícia e Contabilidade |
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24 |
310 |
|
28/04/2023 |
MARIA HELENA CORREA |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
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6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
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Total de pagamentos: |
92 |
314.160,54 |
311.692,17 |
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Total líquido: |
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311.692,17 |
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Porto Alegre-RS, 30 de abril de 2023 |
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Magda Ambros Cammerer |
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Ivete Regina Ciconet Dornelles |
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Magali Krindges |
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Aprovado |
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Presidente |
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Tesoureira |
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Coordenação Financeiro/Contábil |
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Comissão de Tomada de Contas |
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CRN-2/0995 |
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CRN-2/0019 |
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CRN-2 |
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CRN-2 |
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397.834.720-20 |
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293.928.700-78 |
|
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|
940.613.940-53 |
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