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CRN - 2ª Região |
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Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
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CNPJ: 87.070.843/0001-42 |
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Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 |
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Relação de Pagamentos |
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N. Emp. |
N. Baixa |
Processo |
Data Pgto |
Favorecido |
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Valor Liq. |
Documento |
Número |
Conta |
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CRN - 2ª Região |
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Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 |
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N. Emp. |
N. Baixa |
Processo |
Data Pgto |
Favorecido |
Valor |
Valor Liq. |
Documento |
Número |
Conta |
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44 |
416 |
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01/05/2023 |
Magali Krindges |
834,27 |
P |
834,27 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
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38 |
343 |
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02/05/2023 |
Dobel - Distribuidora de Diário Oficial de Brasilia e Estados LTDA. |
518,70 |
P |
518,70 |
Recibo |
1804232 |
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas |
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44 |
422 |
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02/05/2023 |
EMERSON GONÇALVES VASCONCELLOS |
400,00 |
P |
400,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
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45 |
419 |
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02/05/2023 |
Gisele Pigatto Librelotto |
3.465,00 |
P |
3.465,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
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45 |
424 |
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02/05/2023 |
HELLOYZA R. S. CARDOSO LIMA |
3.000,00 |
P |
3.000,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
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45 |
423 |
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02/05/2023 |
Maiele Bianchini |
3.285,00 |
P |
3.285,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
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02/05/2023 |
Tessa Bitencourt Valente |
3.275,00 |
P |
3.275,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
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03/05/2023 |
BIANCA INES ETGES |
66,60 |
P |
66,60 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Despesas com Transporte Terrestre |
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03/05/2023 |
Condomínio Edifício Golden Work Center |
8.997,36 |
P |
8.997,36 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios |
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03/05/2023 |
Imprensa Nacional |
233,52 |
P |
233,52 |
Fatura |
1066622 |
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas |
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44 |
417 |
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03/05/2023 |
Magali Krindges |
1.000,00 |
P |
1.000,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
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45 |
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03/05/2023 |
Rosana Andrade Pozzobon |
3.030,00 |
P |
3.030,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
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38 |
347 |
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04/05/2023 |
Dobel - Distribuidora de Diário Oficial de Brasilia e Estados LTDA. |
518,70 |
P |
518,70 |
Recibo |
2604235 |
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas |
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90 |
426 |
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05/05/2023 |
Caixa Econômica Federal |
1.051,51 |
P |
1.051,51 |
Guia de Recolhimento |
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6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
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90 |
425 |
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05/05/2023 |
Caixa Econômica Federal |
11.315,13 |
P |
11.315,13 |
Guia de Recolhimento |
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6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
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13 |
351 |
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08/05/2023 |
ANA LICE BERNARDI |
680,00 |
P |
680,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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13 |
354 |
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08/05/2023 |
Ana Lucia Serafim |
545,00 |
P |
545,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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13 |
352 |
|
08/05/2023 |
Ana Luiza Sander Scarparo |
1.350,00 |
P |
1.350,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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34 |
360 |
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08/05/2023 |
Claro S/A |
161,26 |
P |
161,26 |
Nota Fiscal |
13726809 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
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13 |
358 |
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08/05/2023 |
Claudia M. Tansini |
500,00 |
P |
500,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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38 |
348 |
|
08/05/2023 |
Dobel - Distribuidora de Diário Oficial de Brasilia e Estados LTDA. |
518,70 |
P |
518,70 |
Recibo |
2604236 |
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas |
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13 |
355 |
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08/05/2023 |
IVETE REGINA CICONET DORNELLES |
1.250,00 |
P |
1.250,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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359 |
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08/05/2023 |
Jessica P. Polet |
90,00 |
P |
90,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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13 |
353 |
|
08/05/2023 |
MAGDA AMBROS CAMMERER |
1.350,00 |
P |
1.350,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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24 |
350 |
|
08/05/2023 |
MARIA HELENA CORREA |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
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13 |
356 |
|
08/05/2023 |
Rosmeri K. Lazzaretti |
435,00 |
P |
435,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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13 |
357 |
|
08/05/2023 |
Sandra Mari Barbiero |
750,00 |
P |
750,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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1 |
349 |
|
08/05/2023 |
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda |
17.329,62 |
P |
17.329,62 |
Nota Fiscal |
961483/961491 |
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
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81 |
362 |
|
09/05/2023 |
Fornecedores diversos |
81,70 |
P |
81,70 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições |
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13 |
361 |
|
09/05/2023 |
Miriam Nardi |
685,00 |
P |
685,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
|
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70 |
363 |
|
09/05/2023 |
X BELMAX SERVICE LTDA. |
3.766,44 |
P |
3.239,14 |
Nota Fiscal |
741 |
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
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21 |
364 |
|
10/05/2023 |
B3TEC SERVICOS DE INTERNET E DATA CENTER EIRELI |
449,80 |
P |
449,80 |
Fatura |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
|
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11 |
371 |
|
10/05/2023 |
BIANCA INES ETGES |
570,00 |
P |
570,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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31 |
370 |
|
10/05/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
197,36 |
P |
187,36 |
Nota Fiscal |
12481766 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
|
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31 |
365 |
|
10/05/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
1.142,83 |
P |
1.077,51 |
Nota Fiscal |
12481839 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
|
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31 |
367 |
|
10/05/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
154,83 |
P |
147,32 |
Nota Fiscal |
12481811 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
|
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31 |
366 |
|
10/05/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
484,44 |
P |
457,66 |
Nota Fiscal |
12481822 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
|
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31 |
369 |
|
10/05/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
228,44 |
P |
216,61 |
Nota Fiscal |
12481780 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
|
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31 |
368 |
|
10/05/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
223,54 |
P |
212,00 |
Nota Fiscal |
12481792 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
|
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5 |
373 |
|
11/05/2023 |
BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA - CASA DO PAPEL |
2.526,20 |
P |
2.526,20 |
Nota Fiscal |
27238/27380 |
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente |
|
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6 |
374 |
|
11/05/2023 |
BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA - CASA DO PAPEL |
549,20 |
P |
549,20 |
Nota Fiscal |
27245 |
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação |
|
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7 |
372 |
|
11/05/2023 |
BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA - CASA DO PAPEL |
4,98 |
P |
4,98 |
Nota Fiscal |
27235 |
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação |
|
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17 |
378 |
|
11/05/2023 |
BIANCA INES ETGES |
134,00 |
P |
134,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Despesas com Transporte Terrestre |
|
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6 |
375 |
|
11/05/2023 |
FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA |
570,25 |
P |
570,25 |
Nota Fiscal |
2057463 |
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação |
|
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7 |
376 |
|
11/05/2023 |
FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA |
2.574,44 |
P |
2.574,44 |
Nota Fiscal |
2057239 |
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação |
|
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5 |
377 |
|
11/05/2023 |
FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA |
806,60 |
P |
806,60 |
Nota Fiscal |
2057401 |
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente |
|
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27 |
382 |
|
15/05/2023 |
Edifício Miguel Reale |
290,86 |
P |
290,86 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios |
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23 |
380 |
|
15/05/2023 |
Fornecedores diversos |
14.648,72 |
P |
14.648,72 |
Nota Fiscal |
797/8510/8558 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
|
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5 |
379 |
|
15/05/2023 |
JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS |
1.114,44 |
P |
1.114,44 |
Nota Fiscal |
191141 |
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente |
|
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6 |
381 |
|
15/05/2023 |
JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS |
58,38 |
P |
58,38 |
Nota Fiscal |
191153 |
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação |
|
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24 |
383 |
|
15/05/2023 |
MARIA HELENA CORREA |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
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35 |
387 |
|
16/05/2023 |
Vivo - Telefonica Brasil S/A |
114,31 |
P |
103,51 |
Nota Fiscal |
60978340 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
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35 |
385 |
|
16/05/2023 |
Vivo - Telefonica Brasil S/A |
430,42 |
P |
389,76 |
Nota Fiscal |
17298953 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
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35 |
386 |
|
16/05/2023 |
Vivo - Telefonica Brasil S/A |
621,50 |
P |
562,77 |
Nota Fiscal |
60953697 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
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11 |
390 |
|
17/05/2023 |
BIANCA INES ETGES |
570,00 |
P |
570,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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13 |
388 |
|
17/05/2023 |
Catia Regina Storck |
160,00 |
P |
160,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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15 |
389 |
|
17/05/2023 |
L A VIAGENS E TURISMO LTDA |
6.021,00 |
P |
6.021,00 |
Fatura |
51599 |
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Despesas com Transporte Aéreo |
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89 |
427 |
|
17/05/2023 |
Secretaria da Receita Federal |
32.876,76 |
P |
32.876,76 |
Guia de Recolhimento |
|
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
|
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9 |
393 |
|
18/05/2023 |
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE |
378,08 |
P |
378,08 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários |
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7 |
392 |
|
18/05/2023 |
JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS |
1.203,22 |
P |
1.203,22 |
Nota Fiscal |
191759/191287 |
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação |
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22 |
391 |
|
18/05/2023 |
LM2 Soluções Tecnológicas LTDA. |
5.058,04 |
P |
5.058,04 |
Nota Fiscal |
158 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
|
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13 |
394 |
|
18/05/2023 |
MAGDA AMBROS CAMMERER |
1.245,00 |
P |
1.245,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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17 |
396 |
|
22/05/2023 |
BIANCA INES ETGES |
153,10 |
P |
153,10 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Despesas com Transporte Terrestre |
|
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|
33 |
398 |
|
22/05/2023 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
1.975,92 |
P |
1.789,20 |
Fatura |
1233021 |
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional |
|
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24 |
397 |
|
22/05/2023 |
MARIA HELENA CORREA |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
|
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24 |
395 |
|
22/05/2023 |
PERIÓDICA MEDICINA DO TRABALHO LTDA. |
120,00 |
P |
120,00 |
Nota Fiscal |
536 |
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
|
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30 |
399 |
|
23/05/2023 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S/A. |
337,26 |
P |
330,84 |
Nota Fiscal |
37477207 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
|
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|
91 |
428 |
|
25/05/2023 |
Secretaria da Receita Federal |
1.545,83 |
P |
1.545,83 |
Guia de Recolhimento |
|
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
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24 |
400 |
|
26/05/2023 |
MARIA HELENA CORREA |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
|
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|
36 |
401 |
|
26/05/2023 |
Oi S/A |
268,76 |
P |
268,76 |
Nota Fiscal |
26323767 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
|
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11 |
404 |
|
29/05/2023 |
BIANCA INES ETGES |
570,00 |
P |
570,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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24 |
407 |
|
29/05/2023 |
Fornecedores diversos |
153,00 |
P |
153,00 |
Guia de Recolhimento |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
|
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24 |
406 |
|
29/05/2023 |
Fornecedores diversos |
153,00 |
P |
153,00 |
Guia de Recolhimento |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
|
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|
11 |
430 |
|
29/05/2023 |
IVETE REGINA CICONET DORNELLES |
1.630,00 |
P |
1.630,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
|
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11 |
403 |
|
29/05/2023 |
MAGDA AMBROS CAMMERER |
1.630,00 |
P |
1.630,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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2 |
405 |
|
29/05/2023 |
Maier Contabilidade e Auditoria Ltda |
6.289,65 |
P |
5.975,17 |
Nota Fiscal |
40 |
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria, Perícia e Contabilidade |
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9 |
410 |
|
30/05/2023 |
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE |
1.775,80 |
P |
1.775,80 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários |
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38 |
409 |
|
30/05/2023 |
Dobel - Distribuidora de Diário Oficial de Brasilia e Estados LTDA. |
1.037,40 |
P |
1.037,40 |
Recibo |
1805232/180523 1 |
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas |
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18 |
411 |
|
30/05/2023 |
DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA. |
1.790,26 |
P |
1.621,09 |
Nota Fiscal |
3574 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
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20 |
408 |
|
30/05/2023 |
Implanta Informática Ltda |
4.121,02 |
P |
3.731,60 |
Nota Fiscal |
1837 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
|
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19 |
412 |
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30/05/2023 |
Incorp Technology Informática Ltda |
2.460,43 |
P |
2.227,93 |
Nota Fiscal |
22692 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
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19 |
413 |
|
30/05/2023 |
Incorp Technology Informática Ltda |
3.016,95 |
P |
2.731,85 |
Nota Fiscal |
22717 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
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29 |
415 |
|
30/05/2023 |
KL IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE TEMPO LTDA - EPP |
68,09 |
P |
68,09 |
Recibo |
38729 |
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
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26 |
414 |
|
30/05/2023 |
LFN Comercio e Serviços Ltda |
1.341,18 |
P |
1.341,18 |
Nota Fiscal |
332 |
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
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3 |
432 |
|
31/05/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
921,97 |
P |
921,97 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
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96 |
340 |
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31/05/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
809,91 |
P |
809,91 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 |
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97 |
341 |
|
31/05/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
9.771,99 |
P |
9.771,99 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função |
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98 |
342 |
|
31/05/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
12.678,23 |
P |
12.678,23 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
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95 |
339 |
|
31/05/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
2.429,75 |
P |
2.429,75 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias |
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|
46 |
429 |
|
31/05/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
964,90 |
P |
964,90 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
|
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|
46 |
431 |
|
31/05/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
3.490,55 |
P |
3.490,55 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
|
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4 |
433 |
|
31/05/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
4.754,18 |
P |
4.754,18 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde |
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|
94 |
338 |
|
31/05/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
130.430,76 |
P |
130.430,76 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
|
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|
44 |
434 |
|
31/05/2023 |
Robert James Kruger |
400,00 |
P |
400,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
|
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Total de pagamentos: |
94 |
343.340,60 |
340.946,76 |
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Total líquido: |
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340.946,76 |
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Porto Alegre-RS, 31 de maio de 2023 |
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Magda Ambros Cammerer |
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Ivete Regina Ciconet Dornelles |
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Magali Krindges |
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Aprovado |
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Presidente |
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Tesoureira |
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Coordenação Financeiro/Contábil |
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Comissão de Tomada de Contas |
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CRN-2/0995 |
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CRN-2/0019 |
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CRN-2 |
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|
CRN-2 |
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|
397.834.720-20 |
|
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293.928.700-78 |
|
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|
940.613.940-53 |
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