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CRN - 2ª Região |
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Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
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CNPJ: 87.070.843/0001-42 |
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Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 |
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Relação de Pagamentos |
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N. Emp. |
N. Baixa |
Processo |
Data Pgto |
Favorecido |
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Valor Liq. |
Documento |
Número |
Conta |
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CRN - 2ª Região |
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Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 |
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N. Emp. |
N. Baixa |
Processo |
Data Pgto |
Favorecido |
Valor |
Valor Liq. |
Documento |
Número |
Conta |
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38 |
443 |
|
01/06/2023 |
Dobel - Distribuidora de Diário Oficial de Brasilia e Estados LTDA. |
518,70 |
P |
518,70 |
Recibo |
1805235 |
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas |
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44 |
505 |
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01/06/2023 |
EMERSON GONÇALVES VASCONCELLOS |
800,00 |
P |
800,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
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45 |
509 |
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01/06/2023 |
HELLOYZA R. S. CARDOSO LIMA |
3.500,00 |
P |
3.500,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
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44 |
506 |
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01/06/2023 |
Magali Krindges |
2.000,00 |
P |
2.000,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
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44 |
507 |
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01/06/2023 |
Magali Krindges |
50,00 |
P |
50,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
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45 |
508 |
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01/06/2023 |
Rosana Andrade Pozzobon |
3.330,00 |
P |
3.330,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
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45 |
503 |
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01/06/2023 |
Tessa Bitencourt Valente |
2.250,00 |
P |
2.250,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
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05/06/2023 |
BIANCA INES ETGES |
153,10 |
P |
153,10 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Despesas com Transporte Terrestre |
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28 |
444 |
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05/06/2023 |
Condomínio Edifício Golden Work Center |
8.997,36 |
P |
8.997,36 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios |
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24 |
446 |
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05/06/2023 |
MARIA HELENA CORREA |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
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6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
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460 |
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06/06/2023 |
ANA LICE BERNARDI |
1.095,00 |
P |
1.095,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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459 |
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06/06/2023 |
Ana Lucia Serafim |
935,00 |
P |
935,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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11 |
454 |
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06/06/2023 |
Ana Luiza Sander Scarparo |
170,00 |
P |
170,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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13 |
458 |
|
06/06/2023 |
Ana Luiza Sander Scarparo |
1.350,00 |
P |
1.350,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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31 |
450 |
|
06/06/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
94,13 |
P |
89,38 |
Nota Fiscal |
14335012 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
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31 |
451 |
|
06/06/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
95,47 |
P |
91,01 |
Nota Fiscal |
14335001 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
|
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31 |
447 |
|
06/06/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
454,16 |
P |
425,36 |
Nota Fiscal |
14335056 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
|
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31 |
449 |
|
06/06/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
101,39 |
P |
96,64 |
Nota Fiscal |
14335032 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
|
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31 |
452 |
|
06/06/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
125,45 |
P |
119,50 |
Nota Fiscal |
14334989 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
|
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31 |
448 |
|
06/06/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
79,19 |
P |
74,44 |
Nota Fiscal |
14335044 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
|
|
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13 |
457 |
|
06/06/2023 |
IVETE REGINA CICONET DORNELLES |
1.350,00 |
P |
1.350,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
|
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13 |
456 |
|
06/06/2023 |
Jessica P. Polet |
270,00 |
P |
270,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
|
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13 |
455 |
|
06/06/2023 |
Sandra Mari Barbiero |
1.075,00 |
P |
1.075,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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100 |
510 |
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07/06/2023 |
Caixa Econômica Federal |
11.475,39 |
P |
11.475,39 |
Guia de Recolhimento |
|
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
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100 |
511 |
|
07/06/2023 |
Caixa Econômica Federal |
1.014,25 |
P |
1.014,25 |
Guia de Recolhimento |
|
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
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13 |
463 |
|
07/06/2023 |
Catia Regina Storck |
320,00 |
P |
320,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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13 |
462 |
|
07/06/2023 |
Claudia M. Tansini |
275,00 |
P |
275,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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24 |
461 |
|
07/06/2023 |
Fornecedores diversos |
153,00 |
P |
153,00 |
Guia de Recolhimento |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
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13 |
464 |
|
07/06/2023 |
Miriam Nardi |
930,00 |
P |
930,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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1 |
453 |
|
07/06/2023 |
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda |
17.329,62 |
P |
17.329,62 |
Nota Fiscal |
178748/178760 |
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
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34 |
465 |
|
08/06/2023 |
Claro S/A |
161,26 |
P |
161,26 |
Nota Fiscal |
14315630 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
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21 |
466 |
|
12/06/2023 |
B3TEC SERVICOS DE INTERNET E DATA CENTER EIRELI |
449,80 |
P |
449,80 |
Fatura |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
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11 |
469 |
|
12/06/2023 |
BIANCA INES ETGES |
400,00 |
P |
400,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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32 |
467 |
|
12/06/2023 |
Flores Carlesso e Carlesso Ltda EPP |
55,10 |
P |
55,10 |
Fatura |
6333 |
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional |
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24 |
470 |
|
12/06/2023 |
MARIA HELENA CORREA |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
|
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13 |
468 |
|
12/06/2023 |
Rosmeri K. Lazzaretti |
475,00 |
P |
475,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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11 |
471 |
|
13/06/2023 |
BIANCA INES ETGES |
170,00 |
P |
170,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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45 |
504 |
|
13/06/2023 |
Nicolas M. Glanzel |
1.518,00 |
P |
1.518,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
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11 |
477 |
|
16/06/2023 |
ANA LICE BERNARDI |
740,00 |
P |
740,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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38 |
472 |
|
16/06/2023 |
Dobel - Distribuidora de Diário Oficial de Brasilia e Estados LTDA. |
518,70 |
P |
518,70 |
Recibo |
0606234 |
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas |
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27 |
475 |
|
16/06/2023 |
Edifício Miguel Reale |
289,35 |
P |
289,35 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios |
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10 |
476 |
|
16/06/2023 |
Magali Krindges |
740,00 |
P |
740,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários |
|
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24 |
474 |
|
16/06/2023 |
MARIA HELENA CORREA |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
|
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|
99 |
514 |
|
16/06/2023 |
Secretaria da Receita Federal |
33.199,63 |
P |
33.199,63 |
Guia de Recolhimento |
|
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
|
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1 |
473 |
|
16/06/2023 |
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda |
825,22 |
P |
825,22 |
Nota Fiscal |
247388 |
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
|
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35 |
478 |
|
16/06/2023 |
Vivo - Telefonica Brasil S/A |
430,98 |
P |
390,28 |
Nota Fiscal |
17483892 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
|
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33 |
481 |
|
19/06/2023 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
2.051,90 |
P |
1.858,00 |
Fatura |
1238729 |
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional |
|
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15 |
483 |
|
19/06/2023 |
L A VIAGENS E TURISMO LTDA |
6.695,08 |
P |
6.695,08 |
Fatura |
51856 |
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Despesas com Transporte Aéreo |
|
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22 |
482 |
|
19/06/2023 |
LM2 Soluções Tecnológicas LTDA. |
5.058,04 |
P |
5.058,04 |
Nota Fiscal |
209 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
|
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101 |
512 |
|
19/06/2023 |
Secretaria da Receita Federal |
1.561,21 |
P |
1.561,21 |
Guia de Recolhimento |
|
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
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|
35 |
480 |
|
19/06/2023 |
Vivo - Telefonica Brasil S/A |
621,50 |
P |
562,77 |
Nota Fiscal |
61035260 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
|
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|
35 |
479 |
|
19/06/2023 |
Vivo - Telefonica Brasil S/A |
113,00 |
P |
102,33 |
Nota Fiscal |
61035266 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
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13 |
486 |
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23/06/2023 |
MAGDA AMBROS CAMMERER |
1.350,00 |
P |
1.350,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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24 |
485 |
|
23/06/2023 |
MARIA HELENA CORREA |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
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30 |
484 |
|
23/06/2023 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S/A. |
333,79 |
P |
328,58 |
Nota Fiscal |
040651822 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
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36 |
517 |
|
26/06/2023 |
Oi S/A |
304,78 |
P |
304,78 |
Nota Fiscal |
26487962 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
|
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11 |
491 |
|
27/06/2023 |
BIANCA INES ETGES |
740,00 |
P |
740,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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17 |
488 |
|
27/06/2023 |
BIANCA INES ETGES |
153,10 |
P |
153,10 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Despesas com Transporte Terrestre |
|
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38 |
487 |
|
27/06/2023 |
Dobel - Distribuidora de Diário Oficial de Brasilia e Estados LTDA. |
518,70 |
P |
518,70 |
Recibo |
1606235 |
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas |
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10 |
490 |
|
27/06/2023 |
Gisele Pigatto Librelotto |
740,00 |
P |
740,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários |
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|
70 |
489 |
|
27/06/2023 |
X BELMAX SERVICE LTDA. |
3.766,44 |
P |
3.239,14 |
Nota Fiscal |
783 |
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
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16 |
493 |
|
28/06/2023 |
Fornecedores diversos |
5.980,00 |
P |
5.980,00 |
Nota Fiscal |
47676458 |
6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 - Festividades, Recep., Hospedagens e Homenagens |
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|
81 |
496 |
|
28/06/2023 |
Fornecedores diversos |
122,55 |
P |
122,55 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições |
|
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|
39 |
495 |
|
28/06/2023 |
Grafica RJR Ltda |
596,68 |
P |
566,85 |
Nota Fiscal |
153 |
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos |
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20 |
492 |
|
28/06/2023 |
Implanta Informática Ltda |
4.121,02 |
P |
3.731,60 |
Nota Fiscal |
1976 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
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2 |
494 |
|
28/06/2023 |
Maier Contabilidade e Auditoria Ltda |
6.289,65 |
P |
5.975,17 |
Nota Fiscal |
46 |
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria, Perícia e Contabilidade |
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9 |
502 |
|
30/06/2023 |
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE |
2.885,68 |
P |
2.885,68 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários |
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102 |
435 |
|
30/06/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
127.159,46 |
P |
127.159,46 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
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103 |
436 |
|
30/06/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
11.315,90 |
P |
11.315,90 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias |
|
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|
104 |
437 |
|
30/06/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
3.771,96 |
P |
3.771,96 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 |
|
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|
105 |
438 |
|
30/06/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
232,89 |
P |
232,89 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras |
|
|
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|
106 |
439 |
|
30/06/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
9.686,32 |
P |
9.686,32 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função |
|
|
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|
107 |
440 |
|
30/06/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
2.388,61 |
P |
2.388,61 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário |
|
|
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|
108 |
441 |
|
30/06/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
4.777,22 |
P |
4.777,22 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas |
|
|
|
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|
109 |
442 |
|
30/06/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
12.678,23 |
P |
12.678,23 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
|
|
|
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|
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|
|
|
46 |
516 |
|
30/06/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
3.623,59 |
P |
3.623,59 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
|
|
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|
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|
|
|
3 |
518 |
|
30/06/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
3.481,65 |
P |
3.481,65 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
46 |
515 |
|
30/06/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
772,70 |
P |
772,70 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
4 |
519 |
|
30/06/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
3.133,58 |
P |
3.133,58 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
18 |
499 |
|
30/06/2023 |
DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA. |
1.790,26 |
P |
1.621,09 |
Nota Fiscal |
3660 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
501 |
|
30/06/2023 |
Incorp Technology Informática Ltda |
3.016,95 |
P |
2.731,85 |
Nota Fiscal |
22832 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
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19 |
500 |
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30/06/2023 |
Incorp Technology Informática Ltda |
2.460,43 |
P |
2.227,93 |
Nota Fiscal |
22821 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
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29 |
497 |
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30/06/2023 |
KL IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE TEMPO LTDA - EPP |
68,09 |
P |
68,09 |
Recibo |
39999 |
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
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26 |
498 |
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30/06/2023 |
LFN Comercio e Serviços Ltda |
1.341,18 |
P |
1.341,18 |
Nota Fiscal |
458 |
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
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Total de pagamentos: |
84 |
336.325,95 |
333.975,92 |
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Total líquido: |
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333.975,92 |
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Porto Alegre-RS, 30 de junho de 2023 |
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Magda Ambros Cammerer |
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Ivete Regina Ciconet Dornelles |
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Magali Krindges |
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Aprovado |
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Presidente |
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Tesoureira |
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Coordenação Financeiro/Contábil |
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Comissão de Tomada de Contas |
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CRN-2/0995 |
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CRN-2/0019 |
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CRN-2 |
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CRN-2 |
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397.834.720-20 |
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293.928.700-78 |
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940.613.940-53 |
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