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CRN - 2ª Região |
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Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
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CNPJ: 87.070.843/0001-42 |
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Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 |
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Relação de Pagamentos |
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N. Emp. |
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Processo |
Data Pgto |
Favorecido |
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Conta |
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CRN - 2ª Região |
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Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 |
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N. Emp. |
N. Baixa |
Processo |
Data Pgto |
Favorecido |
Valor |
Valor Liq. |
Documento |
Número |
Conta |
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44 |
610 |
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01/07/2023 |
Magali Krindges |
501,90 |
P |
501,90 |
Fatura |
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6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
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45 |
609 |
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01/07/2023 |
Tessa Bitencourt Valente |
596,20 |
P |
596,20 |
Fatura |
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6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
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522 |
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03/07/2023 |
BIANCA INES ETGES |
133,20 |
P |
133,20 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Despesas com Transporte Terrestre |
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28 |
520 |
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03/07/2023 |
Condomínio Edifício Golden Work Center |
8.997,36 |
P |
8.997,36 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios |
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44 |
604 |
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03/07/2023 |
EMERSON GONÇALVES VASCONCELLOS |
300,00 |
P |
300,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
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45 |
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03/07/2023 |
Gisele Pigatto Librelotto |
3.600,00 |
P |
3.600,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
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03/07/2023 |
Magali Krindges |
2.000,00 |
P |
2.000,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
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24 |
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03/07/2023 |
MARIA HELENA CORREA |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
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6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
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45 |
603 |
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03/07/2023 |
Nicolas M. Glanzel |
2.433,86 |
P |
2.433,86 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
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03/07/2023 |
Rosana Andrade Pozzobon |
1.315,00 |
P |
1.315,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
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03/07/2023 |
Tessa Bitencourt Valente |
1.270,00 |
P |
1.270,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
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523 |
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05/07/2023 |
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda |
750,20 |
P |
750,20 |
Nota Fiscal |
515/516 |
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
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566 |
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06/07/2023 |
Caixa Econômica Federal |
1.014,25 |
P |
1.014,25 |
Guia de Recolhimento |
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6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
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565 |
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06/07/2023 |
Caixa Econômica Federal |
12.062,13 |
P |
12.062,13 |
Guia de Recolhimento |
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6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
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526 |
|
06/07/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
113,45 |
P |
108,36 |
Nota Fiscal |
16057831 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
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530 |
|
06/07/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
116,68 |
P |
111,38 |
Nota Fiscal |
16057715 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
|
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527 |
|
06/07/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
106,22 |
P |
101,53 |
Nota Fiscal |
16057718 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
|
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528 |
cai |
06/07/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
106,22 |
P |
101,53 |
Nota Fiscal |
16057717 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
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525 |
|
06/07/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
507,61 |
P |
479,45 |
Nota Fiscal |
16057832 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
|
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529 |
|
06/07/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
109,44 |
P |
104,58 |
Nota Fiscal |
16057716 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
|
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524 |
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06/07/2023 |
Fornecedores diversos |
3.470,36 |
P |
3.470,36 |
Nota Fiscal |
258 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
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13 |
533 |
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07/07/2023 |
ANA LICE BERNARDI |
1.115,00 |
P |
1.115,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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535 |
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07/07/2023 |
Ana Lucia Serafim |
1.095,00 |
P |
1.095,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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13 |
534 |
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07/07/2023 |
Ana Luiza Sander Scarparo |
1.185,00 |
P |
1.185,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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13 |
538 |
|
07/07/2023 |
Claudia M. Tansini |
995,00 |
P |
995,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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24 |
531 |
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07/07/2023 |
Fornecedores diversos |
153,00 |
P |
153,00 |
Guia de Recolhimento |
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6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
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13 |
539 |
|
07/07/2023 |
IVETE REGINA CICONET DORNELLES |
1.350,00 |
P |
1.350,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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13 |
537 |
|
07/07/2023 |
Jessica P. Polet |
360,00 |
P |
360,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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24 |
532 |
|
07/07/2023 |
MARIA HELENA CORREA |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
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6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
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13 |
536 |
|
07/07/2023 |
Sandra Mari Barbiero |
590,00 |
P |
590,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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21 |
541 |
|
10/07/2023 |
B3TEC SERVICOS DE INTERNET E DATA CENTER EIRELI |
449,80 |
P |
449,80 |
Fatura |
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6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
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11 |
543 |
|
10/07/2023 |
BIANCA INES ETGES |
700,00 |
P |
700,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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34 |
544 |
|
10/07/2023 |
Claro S/A |
161,26 |
P |
161,26 |
Nota Fiscal |
15031568 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
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32 |
540 |
|
10/07/2023 |
Flores Carlesso e Carlesso Ltda EPP |
31,20 |
P |
31,20 |
Fatura |
6405 |
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional |
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1 |
542 |
|
10/07/2023 |
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda |
18.980,06 |
P |
18.980,06 |
Nota Fiscal |
125836/835/963 /964 |
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
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17 |
549 |
|
11/07/2023 |
BIANCA INES ETGES |
133,60 |
P |
133,60 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Despesas com Transporte Terrestre |
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11 |
548 |
|
11/07/2023 |
Catia Regina Storck |
500,00 |
P |
500,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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17 |
547 |
|
11/07/2023 |
Catia Regina Storck |
279,10 |
P |
279,10 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Despesas com Transporte Terrestre |
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12 |
546 |
|
11/07/2023 |
Fornecedores diversos |
120,00 |
P |
120,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores |
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12 |
545 |
|
11/07/2023 |
Fornecedores diversos |
120,00 |
P |
120,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores |
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11 |
551 |
|
13/07/2023 |
ANA LICE BERNARDI |
3.150,00 |
P |
3.150,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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27 |
553 |
|
13/07/2023 |
Edifício Miguel Reale |
336,79 |
P |
336,79 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios |
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40 |
554 |
|
13/07/2023 |
Fornecedores diversos |
1.100,00 |
P |
1.100,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições |
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45 |
601 |
|
13/07/2023 |
HELLOYZA R. S. CARDOSO LIMA |
1.000,00 |
P |
1.000,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
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|
11 |
550 |
|
13/07/2023 |
IVETE REGINA CICONET DORNELLES |
3.150,00 |
P |
3.150,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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24 |
552 |
|
13/07/2023 |
MARIA HELENA CORREA |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
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13 |
570 |
|
17/07/2023 |
Catia Regina Storck |
320,00 |
P |
320,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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|
13 |
571 |
|
17/07/2023 |
Rosmeri K. Lazzaretti |
205,00 |
P |
205,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
|
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110 |
581 |
|
17/07/2023 |
Secretaria da Receita Federal |
33.948,91 |
P |
33.948,91 |
Guia de Recolhimento |
|
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
|
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35 |
567 |
|
17/07/2023 |
Vivo - Telefonica Brasil S/A |
432,55 |
P |
391,69 |
Nota Fiscal |
17665101 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
|
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|
35 |
555 |
|
17/07/2023 |
Vivo - Telefonica Brasil S/A |
113,00 |
P |
102,33 |
Nota Fiscal |
61116742 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
|
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|
35 |
556 |
|
17/07/2023 |
Vivo - Telefonica Brasil S/A |
621,50 |
P |
562,77 |
Nota Fiscal |
61116744 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
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70 |
568 |
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17/07/2023 |
X BELMAX SERVICE LTDA. |
3.766,44 |
P |
3.163,81 |
Nota Fiscal |
820 |
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
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22 |
572 |
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18/07/2023 |
LM2 Soluções Tecnológicas LTDA. |
5.058,04 |
P |
5.058,04 |
Nota Fiscal |
221 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
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38 |
573 |
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19/07/2023 |
Dobel - Distribuidora de Diário Oficial de Brasilia e Estados LTDA. |
518,70 |
P |
518,70 |
Recibo |
0707233 |
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas |
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40 |
574 |
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19/07/2023 |
Fornecedores diversos |
990,00 |
P |
990,00 |
Nota Fiscal |
40 |
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições |
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13 |
579 |
|
20/07/2023 |
Ana Lucia Serafim |
110,00 |
P |
110,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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11 |
578 |
|
20/07/2023 |
BIANCA INES ETGES |
900,00 |
P |
900,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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13 |
577 |
|
20/07/2023 |
MAGDA AMBROS CAMMERER |
1.350,00 |
P |
1.350,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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24 |
576 |
|
20/07/2023 |
MARIA HELENA CORREA |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
|
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24 |
575 |
|
20/07/2023 |
PERIÓDICA MEDICINA DO TRABALHO LTDA. |
120,00 |
P |
120,00 |
Nota Fiscal |
941 |
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
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33 |
580 |
|
21/07/2023 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
1.657,69 |
P |
1.501,04 |
Fatura |
1255173 |
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional |
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30 |
582 |
|
24/07/2023 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S/A. |
375,31 |
P |
367,69 |
Nota Fiscal |
043767742 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
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112 |
569 |
|
24/07/2023 |
Secretaria da Receita Federal |
1.664,74 |
P |
1.664,74 |
Guia de Recolhimento |
|
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
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38 |
583 |
|
25/07/2023 |
Dobel - Distribuidora de Diário Oficial de Brasilia e Estados LTDA. |
666,90 |
P |
666,90 |
Recibo |
1707234 |
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas |
|
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36 |
584 |
|
25/07/2023 |
Oi S/A |
286,19 |
P |
286,19 |
Nota Fiscal |
26644755 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
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17 |
585 |
|
26/07/2023 |
Ana Lucia Serafim |
292,22 |
P |
292,22 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Despesas com Transporte Terrestre |
|
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17 |
591 |
|
26/07/2023 |
BIANCA INES ETGES |
134,00 |
P |
134,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Despesas com Transporte Terrestre |
|
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113 |
600 |
|
26/07/2023 |
BITZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. |
2.396,00 |
P |
2.396,00 |
Nota Fiscal |
2581 |
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
|
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2 |
586 |
|
26/07/2023 |
Maier Contabilidade e Auditoria Ltda |
6.289,65 |
P |
5.975,17 |
Nota Fiscal |
55 |
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria, Perícia e Contabilidade |
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9 |
592 |
|
27/07/2023 |
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE |
2.885,68 |
P |
2.885,68 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários |
|
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18 |
594 |
|
27/07/2023 |
DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA. |
1.790,26 |
P |
1.621,09 |
Nota Fiscal |
3740 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
|
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20 |
596 |
|
27/07/2023 |
Implanta Informática Ltda |
4.121,02 |
P |
3.731,60 |
Nota Fiscal |
2497 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
|
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19 |
597 |
|
27/07/2023 |
Incorp Technology Informática Ltda |
3.016,95 |
P |
2.731,85 |
Nota Fiscal |
22917 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
|
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19 |
598 |
|
27/07/2023 |
Incorp Technology Informática Ltda |
2.460,43 |
P |
2.227,93 |
Nota Fiscal |
22927 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
|
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29 |
593 |
|
27/07/2023 |
KL IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE TEMPO LTDA - EPP |
68,09 |
P |
68,09 |
Recibo |
41322 |
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
|
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26 |
595 |
|
27/07/2023 |
LFN Comercio e Serviços Ltda |
1.341,18 |
P |
1.341,18 |
Nota Fiscal |
566 |
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
|
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24 |
599 |
|
27/07/2023 |
MARIA HELENA CORREA |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
|
|
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114 |
557 |
|
31/07/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
125.199,69 |
P |
125.199,69 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
|
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115 |
558 |
|
31/07/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
18.871,41 |
P |
18.871,41 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias |
|
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|
116 |
559 |
|
31/07/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
6.290,47 |
P |
6.290,47 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 |
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117 |
560 |
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31/07/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
1.025,90 |
P |
1.025,90 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras |
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118 |
561 |
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31/07/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
7.264,74 |
P |
7.264,74 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função |
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119 |
562 |
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31/07/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
4.799,20 |
P |
4.799,20 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário |
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121 |
564 |
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31/07/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
12.678,23 |
P |
12.678,23 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
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46 |
589 |
|
31/07/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
6.525,95 |
P |
6.525,95 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
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120 |
563 |
|
31/07/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
9.358,44 |
P |
9.358,44 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas |
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46 |
590 |
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31/07/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
917,95 |
P |
917,95 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
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3 |
612 |
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31/07/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
901,21 |
P |
901,21 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
|
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4 |
588 |
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31/07/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
2.705,63 |
P |
2.705,63 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde |
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Total de pagamentos: |
90 |
351.447,61 |
349.077,54 |
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|
Total líquido: |
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349.077,54 |
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Porto Alegre-RS, 31 de julho de 2023 |
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|
Magda Ambros Cammerer |
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|
Ivete Regina Ciconet Dornelles |
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|
|
Magali Krindges |
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|
Aprovado |
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Presidente |
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Tesoureira |
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Coordenação Financeiro/Contábil |
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Comissão de Tomada de Contas |
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CRN-2/0995 |
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CRN-2/0019 |
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CRN-2 |
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CRN-2 |
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397.834.720-20 |
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|
293.928.700-78 |
|
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|
940.613.940-53 |
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