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CRN - 2ª Região |
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Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
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CNPJ: 87.070.843/0001-42 |
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Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 |
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Relação de Pagamentos |
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N. Emp. |
N. Baixa |
Processo |
Data Pgto |
Favorecido |
Valor |
Valor Liq. |
Documento |
Número |
Conta |
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CRN - 2ª Região |
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Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 |
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N. Emp. |
N. Baixa |
Processo |
Data Pgto |
Favorecido |
Valor |
Valor Liq. |
Documento |
Número |
Conta |
|
149 |
815 |
|
01/09/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
22.820,04 |
P |
22.820,04 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições |
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146 |
779 |
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01/09/2023 |
EMERSON GONÇALVES VASCONCELLOS |
400,00 |
P |
400,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
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143 |
762 |
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01/09/2023 |
Fornecedores diversos |
508,63 |
P |
508,63 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições |
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45 |
814 |
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01/09/2023 |
Gisele Pigatto Librelotto |
3.302,60 |
P |
3.302,60 |
Fatura |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
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45 |
777 |
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01/09/2023 |
HELLOYZA R. S. CARDOSO LIMA |
1.109,01 |
P |
1.109,01 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
|
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146 |
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01/09/2023 |
Magali Krindges |
133,00 |
P |
133,00 |
Fatura |
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6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
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01/09/2023 |
Magali Krindges |
2.100,00 |
P |
2.100,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Administração |
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24 |
703 |
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01/09/2023 |
MARIA HELENA CORREA |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
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6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
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45 |
778 |
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01/09/2023 |
Nicolas M. Glanzel |
929,58 |
P |
929,58 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
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45 |
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01/09/2023 |
Querino Haesbaert da Silva |
619,59 |
P |
619,59 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
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01/09/2023 |
Tessa Bitencourt Valente |
394,10 |
P |
394,10 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Fiscalização |
|
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28 |
704 |
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04/09/2023 |
Condomínio Edifício Golden Work Center |
8.998,16 |
P |
8.998,16 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios |
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736 |
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05/09/2023 |
Caixa Econômica Federal |
11.585,64 |
P |
11.585,64 |
Guia de Recolhimento |
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6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
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131 |
737 |
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05/09/2023 |
Caixa Econômica Federal |
1.027,71 |
P |
1.027,71 |
Guia de Recolhimento |
|
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
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705 |
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05/09/2023 |
Imprensa Nacional |
272,44 |
P |
272,44 |
Fatura |
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6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas |
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31 |
709 |
|
06/09/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
424,72 |
P |
401,41 |
Nota Fiscal |
20192594 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
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31 |
711 |
|
06/09/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
126,99 |
P |
121,11 |
Nota Fiscal |
20192484 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
|
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31 |
708 |
|
06/09/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
106,08 |
P |
101,40 |
Nota Fiscal |
20192538 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
|
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31 |
707 |
|
06/09/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
106,08 |
P |
101,40 |
Nota Fiscal |
20192555 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
|
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31 |
710 |
|
06/09/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
115,71 |
P |
110,49 |
Nota Fiscal |
20192574 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
|
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31 |
712 |
|
06/09/2023 |
Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE-D |
65,83 |
P |
63,50 |
Nota Fiscal |
20192502 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
|
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16 |
713 |
|
06/09/2023 |
Fornecedores diversos |
6.300,00 |
P |
6.300,00 |
Nota Fiscal |
5855 |
6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 - Festividades, Recep., Hospedagens e Homenagens |
|
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706 |
|
06/09/2023 |
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda |
18.154,84 |
P |
18.154,84 |
Nota Fiscal |
571114/571113 |
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
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34 |
714 |
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08/09/2023 |
Claro S/A |
161,26 |
P |
161,26 |
Nota Fiscal |
16369660 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
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21 |
715 |
|
11/09/2023 |
B3TEC SERVICOS DE INTERNET E DATA CENTER EIRELI |
449,80 |
P |
449,80 |
Fatura |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
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32 |
716 |
|
11/09/2023 |
Flores Carlesso e Carlesso Ltda EPP |
150,90 |
P |
150,90 |
Fatura |
6543 |
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional |
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24 |
717 |
|
11/09/2023 |
MARIA HELENA CORREA |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
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70 |
718 |
|
11/09/2023 |
X BELMAX SERVICE LTDA. |
3.766,44 |
P |
3.163,81 |
Nota Fiscal |
930 |
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
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13 |
748 |
|
13/09/2023 |
ANA LICE BERNARDI |
1.310,00 |
P |
1.310,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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13 |
747 |
|
13/09/2023 |
Ana Lucia Serafim |
1.100,00 |
P |
1.100,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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11 |
719 |
|
13/09/2023 |
BIANCA INES ETGES |
900,00 |
P |
900,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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13 |
746 |
|
13/09/2023 |
Catia Regina Storck |
220,00 |
P |
220,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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13 |
745 |
|
13/09/2023 |
IVETE REGINA CICONET DORNELLES |
1.700,00 |
P |
1.700,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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13 |
743 |
|
13/09/2023 |
Natalia Dotto Flores |
140,00 |
P |
140,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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13 |
744 |
|
13/09/2023 |
Rosmeri K. Lazzaretti |
340,00 |
P |
340,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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13 |
749 |
|
13/09/2023 |
Sandra Mari Barbiero |
1.290,00 |
P |
1.290,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
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11 |
721 |
|
14/09/2023 |
Ana Luiza Sander Scarparo |
200,00 |
P |
200,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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9 |
724 |
|
14/09/2023 |
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE |
439,03 |
P |
439,03 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários |
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27 |
722 |
|
14/09/2023 |
Edifício Miguel Reale |
303,54 |
P |
303,54 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios |
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24 |
720 |
|
14/09/2023 |
MARIA HELENA CORREA |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
|
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11 |
723 |
|
14/09/2023 |
Sandra Mari Barbiero |
200,00 |
P |
200,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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130 |
738 |
|
14/09/2023 |
Secretaria da Receita Federal |
33.249,35 |
P |
33.249,35 |
Guia de Recolhimento |
|
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
|
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13 |
751 |
|
15/09/2023 |
Ana Luiza Sander Scarparo |
1.700,00 |
P |
1.700,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
|
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13 |
750 |
|
15/09/2023 |
MAGDA AMBROS CAMMERER |
1.220,00 |
P |
1.220,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajuda de Custas às Conselheiras |
|
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35 |
726 |
|
15/09/2023 |
Vivo - Telefônica Brasil S/A. |
621,50 |
P |
562,77 |
Nota Fiscal |
61301194 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
|
|
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35 |
725 |
|
15/09/2023 |
Vivo - Telefônica Brasil S/A. |
113,00 |
P |
102,33 |
Nota Fiscal |
61301196 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
|
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22 |
728 |
|
18/09/2023 |
LM2 Soluções Tecnológicas LTDA. |
4.580,05 |
P |
4.102,06 |
Nota Fiscal |
294 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
|
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35 |
727 |
|
18/09/2023 |
Vivo - Telefônica Brasil S/A. |
433,90 |
P |
392,92 |
Nota Fiscal |
18033790 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
|
|
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17 |
753 |
|
21/09/2023 |
BIANCA INES ETGES |
153,10 |
P |
153,10 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Despesas com Transporte Terrestre |
|
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144 |
733 |
|
21/09/2023 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
1.508,76 |
P |
1.438,60 |
Fatura |
1269590 |
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional |
|
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40 |
752 |
|
21/09/2023 |
Fornecedores diversos |
18.450,00 |
P |
18.450,00 |
Nota Fiscal |
1566 |
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições |
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|
|
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|
11 |
760 |
|
22/09/2023 |
Ana Lucia Serafim |
2.150,00 |
P |
2.150,00 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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143 |
755 |
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22/09/2023 |
Fornecedores diversos |
14,71 |
P |
14,71 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições |
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10 |
759 |
|
22/09/2023 |
Heloisa M. Conrad |
2.150,00 |
P |
2.150,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários |
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15 |
754 |
|
22/09/2023 |
L A VIAGENS E TURISMO LTDA |
1.762,56 |
P |
1.762,56 |
Fatura |
53287 |
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Despesas com Transporte Aéreo |
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10 |
758 |
|
22/09/2023 |
Magali Krindges |
2.150,00 |
P |
2.150,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários |
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11 |
757 |
|
22/09/2023 |
MAGDA AMBROS CAMMERER |
2.150,00 |
P |
2.150,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
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10 |
756 |
|
22/09/2023 |
Maiele Bianchini |
2.150,00 |
P |
2.150,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários |
|
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2 |
763 |
|
25/09/2023 |
Maier Contabilidade e Auditoria Ltda |
6.289,65 |
P |
5.975,17 |
Nota Fiscal |
69 |
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria, Perícia e Contabilidade |
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24 |
765 |
|
25/09/2023 |
MARIA HELENA CORREA |
89,89 |
P |
80,00 |
RPA |
|
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais |
|
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|
36 |
761 |
|
25/09/2023 |
Oi S/A |
220,90 |
P |
220,90 |
Nota Fiscal |
26940475 |
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações |
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30 |
729 |
|
25/09/2023 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S/A. |
337,10 |
P |
331,71 |
Nota Fiscal |
50091661 |
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica |
|
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11 |
764 |
|
25/09/2023 |
Rosmeri K. Lazzaretti |
1.650,00 |
P |
1.650,00 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros |
|
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132 |
735 |
|
25/09/2023 |
Secretaria da Receita Federal |
1.576,67 |
P |
1.576,67 |
Guia de Recolhimento |
|
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
|
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6 |
766 |
|
28/09/2023 |
Fornecedores diversos |
194,90 |
P |
194,90 |
Nota Fiscal |
130942 |
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação |
|
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7 |
767 |
|
28/09/2023 |
Fornecedores diversos |
475,13 |
P |
475,13 |
Nota Fiscal |
130941 |
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação |
|
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|
19 |
730 |
|
28/09/2023 |
Incorp Technology Informática Ltda |
2.460,43 |
P |
2.227,93 |
Nota Fiscal |
2252 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
|
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6 |
772 |
|
29/09/2023 |
BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA - CASA DO PAPEL |
838,60 |
P |
838,60 |
Nota Fiscal |
33252 |
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação |
|
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|
7 |
771 |
|
29/09/2023 |
BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA - CASA DO PAPEL |
356,22 |
P |
356,22 |
Nota Fiscal |
33251 |
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação |
|
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9 |
768 |
|
29/09/2023 |
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE |
1.775,80 |
P |
1.775,80 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários |
|
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3 |
741 |
|
29/09/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
643,59 |
P |
643,59 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
|
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46 |
740 |
|
29/09/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
564,10 |
P |
564,10 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
|
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134 |
697 |
|
29/09/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
5.499,41 |
P |
5.499,41 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias |
|
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|
135 |
698 |
|
29/09/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
1.833,13 |
P |
1.833,13 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 |
|
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136 |
699 |
|
29/09/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
9.686,32 |
P |
9.686,32 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função |
|
|
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|
138 |
701 |
|
29/09/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
1.861,12 |
P |
1.861,12 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias |
|
|
|
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139 |
702 |
|
29/09/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
620,37 |
P |
620,37 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 |
|
|
|
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|
133 |
696 |
|
29/09/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
127.869,72 |
P |
127.869,72 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
|
|
|
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|
|
46 |
739 |
|
29/09/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
1.785,35 |
P |
1.785,35 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
137 |
700 |
|
29/09/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
10.817,11 |
P |
10.817,11 |
Recibo |
|
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
|
|
|
|
|
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|
4 |
742 |
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29/09/2023 |
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região |
2.598,81 |
P |
2.598,81 |
Recibo |
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6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde |
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18 |
732 |
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29/09/2023 |
DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA. |
1.790,26 |
P |
1.621,09 |
Nota Fiscal |
3916 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
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7 |
773 |
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29/09/2023 |
FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA |
414,56 |
P |
414,56 |
Nota Fiscal |
2108318 |
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação |
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6 |
774 |
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29/09/2023 |
FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA |
1.179,98 |
P |
1.179,98 |
Nota Fiscal |
2108201 |
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação |
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145 |
734 |
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29/09/2023 |
Implanta Informática Ltda |
4.121,02 |
P |
3.731,60 |
Nota Fiscal |
3255 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
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19 |
731 |
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29/09/2023 |
Incorp Technology Informática Ltda |
3.016,95 |
P |
2.731,85 |
Nota Fiscal |
23152 |
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática |
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29 |
769 |
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29/09/2023 |
KL IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE TEMPO LTDA - EPP |
68,09 |
P |
68,09 |
Recibo |
44155 |
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
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26 |
770 |
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29/09/2023 |
LFN Comercio e Serviços Ltda |
1.341,18 |
P |
1.341,18 |
Nota Fiscal |
847 |
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |
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Total de pagamentos: |
88 |
359.074,68 |
356.331,80 |
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Total líquido: |
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356.331,80 |
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Porto Alegre-RS, 30 de setembro de 2023 |
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Magda Ambros Cammerer |
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Ivete Regina Ciconet Dornelles |
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Magali Krindges |
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Aprovado |
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Presidente |
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Tesoureira |
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Coordenação Financeiro/Contábil |
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Comissão de Tomada de Contas |
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CRN-2/0995 |
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CRN-2/0019 |
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CRN-2 |
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CRN-2 |
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397.834.720-20 |
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293.928.700-78 |
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940.613.940-53 |
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